内部监督司
我们的活动包括:
审计
— 评估管理控制是否充分,以确保工作运行具有成本效益并执行问责制。
评价
— 对计划成果进行分析与评估,以改进当前的执行情况与绩效以及未来规划。
调查
— 审查可能存在的错失行为并找出可能出现欺诈活动的薄弱领域。
管理架构
司长
: Rajesh SINGH
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