Archives des rapports d'audit interne

2018

  • Auditoría de la gestión de viajes (29 de junio de 2018) PDF, Audit of the Language Division (June 18, 2018)
  • Auditoría de la cartera de proyectos de planificación de los recursos institucionales (20 de diciembre de 2018) PDF, Audit of Enterprise Resource Planning Portfolio (December 20, 2018))

2017

  • Auditoría de gestión de activos de programas informáticos (28 de diciembre de 2017) PDF, Audit of Software Asset Management
  • Auditoría de la gestión de acontecimientos de terceros organizados o acogidos por la OMPI  (29 de septiembre de 2017) PDF, Audit of Management of Third Party Events Organized/Hosted by WIPO
  • Auditoría del Registro de Madrid (11 de mayo de 2017) PDF, Audit of Madrid Registry
  • Auditoría de las nóminas (23 de mayo de 2017) PDF, Audit of Payroll  
  • Auditoría del marco de ética de la OMPI (6 de marzo de 2017) PDF, Audit of WIPO's Ethics Framework

2016

  • Auditoría de la gestión del riesgo institucional (16 de diciembre de 2016)  PDF, Audit of Entreprise Risk Management
  • Auditoría de la gestión de proyectos (7 de diciembre de 2016)  PDF, Audit of Project Management  
  • Auditoría de WIPO Lex (26 de septiembre de 2016)  PDF, Audit of WIPO Lex  
  • Auditoría de soluciones operativas para las Oficinas de P.I. (10 de mayo de 2016) PDF, Staff Performance Management
  • Examen previo a la implantación del sistema Taleo (29 de abril de 2016) PDF, Pre-implementation review of Taleo
  • Auditoría de la gestión del desempeño del personal (3 de marzo de 2016) PDF, Staff Performance Management

2015

  • Gestión de los servicios contractuales individuales (23 de diciembre de 2015) PDF, Audit of Individual Contractual Services Management
  • Auditoría de la gestión de los servicios de la OMPI al cliente (10 de noviembre de 2015) PDF, Management of WIPO Customer Services (November 10, 2015)
  • Auditoría de la Academia de la OMPI (18 de junio de 2015) PDF, Audit of WIPO Academy (June 18, 2015)
  • Auditoría de la gestión de eventos (6 de marzo de 2015) PDF, Audit of Asset Management (March 6, 2015)
  • Auditoría de riesgo de terceros (6 de febrero de 2015) PDF, Audit of Third Party Risk (February 6, 2015)

2014

  • Auditoría de la gestión de eventos (2 de julio de 2014)
  • Auditoría de los beneficios y prestaciones del personal (24 de junio de 2014)
  • Auditoría de la gestión por resultados (14 de marzo de 2014)
  • Auditoría de la seguridad de la información en la OMPI (25 de febrero de 2014)
  • Gestión de la separación del servicio (25 de febrero de 2014)
  • Examen de la migración de datos al nuevo sistema de gestión de recursos humanos (23 de enero de 2014)

2013

  • Auditoría de los proyectos de construcción de la OMPI (28 de junio de 2013)
  • Evaluación de los Servicios de Conferencias y Lingüístico (19 de junio de 2013)
  • Examen del procedimiento de pago (21 de marzo de 2013)

2012

  • Examen de la gestión de viajes y apoyo a las misiones (2012)
  • Examen del proceso de generación de ingresos del PCT (2012)
  • Gestión de activos de programas informáticos (2012)
  • Gestión de recursos humanos en la OMPI (2012)

2011

  • Verificación del cumplimiento de las recomendaciones de la DASI en materia de tecnologías de la información y seguridad
  • Verificación del cumplimiento de las recomendaciones de la CCIS
  • Verificación del cumplimiento de las recomendaciones de la DASI en materia de tecnologías de la información y seguridad
  • Verificación del cumplimiento de las recomendaciones de la CCIS
  • Sistema Flexitime y controles de acceso de los empleados a las oficinas de la OMPI
  • Academia de la OMPI
  • Actividades de adquisición
  • Grandes proyectos de construcción
  • Anticipos en efectivo

2010

  • Actividades de desarrollo
  • Gestión de efectivo y tesorería
  • Consultores contratados localmente
  • Registros de riesgo del proyecto de construcción del nuevo edificio / construcción de la nueva sala de conferencias
  • Proceso de generación de ingresos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
  • Evaluación de las lagunas en materia de control interno
  • Seguimiento de la auditoría de control de acceso y seguridad en materia de T.I.

2009

  • Revisión del proceso de generación de ingresos de los Sistemas de Madrid y de La Haya
  • Proceso de generación de ingresos del PCT
  • Auditoría sobre la gestión de viajes y misiones
  • Auditoría sobre los registros de riesgo del proyecto de construcción del nuevo edificio
  • Auditoría sobre la nómina

2008

  • Auditoría sobre las operaciones y seguridad de las T.I.
  • Auditoría sobre los registros de riesgo del proyecto de construcción del nuevo edificio y selección del contratista general
  • Auditoría sobre los casos significativos relacionados con actividades de compra
  • Auditoría sobre los controles de acceso a las T.I.

2007

  • Auditoría sobre los sistemas y procedimientos de adquisición
  • Auditoría sobre los registros de riesgo del proyecto de construcción del nuevo edificio