Audit interne

L’audit interne fournit une évaluation indépendante et objective des processus et systèmes opérationnels de l’OMPI ainsi que des pratiques de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance.

La Politique en matière d’audit interne [PDF] et le Manuel d’audit interne [PDF] donnent effet à la Charte de la supervision interne en fournissant un cadre complet pour la planification et la conduite des activités d’assurance et de conseil.

Documents-cadres clés

Avantages de la conduite d’audits internes

#
IMAGE: Getty Images/ridvan_celik

Assurance objective

L’audit interne fournit une assurance et des conseils indépendants et objectifs afin de renforcer les contrôles internes et de contribuer à la résilience organisationnelle.
#
IMAGE: Getty Images/FG Trade

Connaissances fondées sur des données

En s’appuyant sur l’analyse et les connaissances, l’audit interne fournit une assurance fondée sur des données pour renforcer la gouvernance, atténuer les risques et optimiser la performance.
#
IMAGE: Getty Images/photobyphotoboy

Approche fondée sur les risques

Grâce à une approche fondée sur les risques, l’audit interne met l’accent sur les risques critiques et fournit une assurance qui renforce la résilience et la prise de décision stratégique.

Quality assurance

According to the Global Internal Audit Standards, and in line with the Internal Oversight Charter (IOC), the IAS, IOD has implemented a quality assurance and improvement program (QAIP) covering all aspects of internal audit, including periodic internal and external reviews and ongoing self-assessments.
The external assessment must be performed at least once every five years by a qualified, independent assessor or assessment team (Full External Assessment). The requirement for an external quality assessment may also be met through a self-assessment with independent validation. 

Rapports d’audit interne

​​​​​​​
Title Documents Date
IOD GRC Opinion, Building Blocks: Testing of Key Organization Controls Report [PDF] March 2, 2026
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Titre Documents Date
Avis de la DSI concernant la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne, éléments constitutifs : vérification des principaux contrôles de l’Organisation Rapport  2 mars 2026
Avis de la DSI concernant la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne, éléments constitutifs : Technologie de l’information Section de la sécurité informatique, Division de la sécurité et de l’assurance informatique 
Centre international de calcul des Nations Unies (CIC) 
Département des technologies de l’information et de la communication et prestataires de services d’informatique en nuage 
30 janvier 2026
Avis de la DSI concernant la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne, éléments constitutifs : Gouvernance Niveau stratégique 
Niveau opérationnel 
Gestion des risques 
30 janvier 2026
Audit de cinq domaines liés aux achats présentant un risque Rapport  28 janvier 2026
Audit interne du Service d’enregistrement de La Haye Rapport  28 janvier 2026
Audit interne du Bureau de l’OMPI en Chine Rapport  16 janvier 2026
Audit de la gestion des placements à l’OMPI Rapport  21 novembre 2025
Examen du programme d’activités de l’OMPI en faveur de l’engagement des jeunes Rapport  26 mai 2025
Rapport d’audit de la Division de la traduction du PCT Rapport  18 février 2025
Audit interne du Bureau de l’OMPI au Nigéria Rapport  19 décembre 2024