Auditoría interna

Las auditorías internas ofrecen una evaluación independiente y objetiva de los procesos operativos y de los sistemas de la OMPI, así como de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza.

La Política de auditoría interna [PDF] y el Manual de auditoría interna [PDF] ponen en práctica la Carta de supervisión interna al proporcionar un marco integral para la planificación y la realización de actividades de verificación y consultoría.

Principales documentos marco

Ventajas de realizar auditorías internas

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Garantía objetiva

La auditoría interna ofrece garantías y orientación independientes y objetivas para reforzar los controles internos y apoyar la solidez de la organización.
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Información basada en datos

Gracias a los análisis y la información, la auditoría interna puede ofrecer garantías basadas en datos para reforzar la gobernanza, mitigar los riesgos y optimizar el rendimiento.
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Enfoque basado en el riesgo

Mediante un enfoque basado en el riesgo, la auditoría interna se centra en los riesgos críticos y ofrece garantías que refuerzan la capacidad de adaptación y la toma de decisiones estratégicas.

Quality assurance

According to the Global Internal Audit Standards, and in line with the Internal Oversight Charter (IOC), the IAS, IOD has implemented a quality assurance and improvement program (QAIP) covering all aspects of internal audit, including periodic internal and external reviews and ongoing self-assessments.
The external assessment must be performed at least once every five years by a qualified, independent assessor or assessment team (Full External Assessment). The requirement for an external quality assessment may also be met through a self-assessment with independent validation. 

Informes de auditoría interna

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Title Documents Date
IOD GRC Opinion, Building Blocks: Testing of Key Organization Controls Report [PDF] March 2, 2026
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Título Documentos Fecha
Opinión de la DSI sobre GRC, pilares: Pruebas de los controles clave de la organización Informe  2 de marzo de 2026
Opinión de la DSI sobre GRC, pilares: Tecnologías de la información Sección de Seguridad de la Información, División de Seguridad y Aseguramiento de la Información 
Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las Naciones Unidas (CICE) 
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y proveedores de servicios en nube 
30 de enero de 2026
Opinión de la DSI sobre GRC, pilares: Gobernanza Nivel estratégico 
Nivel organizativo 
Gestión de riesgos 
30 de enero de 2026
Auditoría de cinco áreas de riesgo en materia de adquisición Informe  28 de enero de 2026
Auditoría interna del Registro de La Haya Informe  28 de enero de 2026
Auditoría interna de la Oficina de la OMPI en China Informe  16 de enero de 2026
Auditoría de la gestión de inversiones en la OMPI Informe  21 de noviembre de 2025
Revisión del proceso de participación de la juventud de la OMPI Informe  26 de mayo de 2025
Informe de auditoría de la División de Traducción del PCT Informe  18 de febrero de 2025
Auditoría interna de la Oficina de la OMPI en Nigeria Informe  19 de diciembre de 2024