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División de Supervisión Interna

La División de Supervisión Interna (DSI) es un órgano independiente de supervisión interna. Brinda apoyo al director general en sus responsabilidades de gestión y asistencia a los directores de programa para alcanzar los objetivos de la OMPI. La labor de la DSI está regida por la Carta de Supervisión Interna PDF, Carta de Supervisión Interna 2015, aprobada por la Asamblea General de la OMPI. Sus informes se publican en estas páginas web, de conformidad con la Carta y la Política de publicación de informes PDF, Política de publicación de informes.

En la Estrategia de Supervisión Interna 2025-2026 se definen las prioridades de la División de Supervisión Interna sobre la base del edificio de la Estrategia, de la Organización, expuesto en el Plan Estratégico a Mediano Plazo de la OMPI PDF, WIPO Medium Term Strategic Plan.

Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera de la OMPI 

Revisiones

La DSI lleva a cabo una revisión objetiva, sistemática e independiente de la ejecución de los programas y las operaciones, entre otras cosas, mediante:

Auditorías

Determinar la idoneidad de los controles de la gestión para garantizar que las operaciones sean eficientes en relación con los costos y se rinda cuentas de ellas.

Evaluaciones

Analizar y evaluar los resultados de los programas para mejorar su aplicación y rendimientos actuales, así como su futura planificación.

Investigaciones

Investigar posibles irregularidades e identificar las áreas vulnerables en las que podrían realizarse actividades fraudulentas.

Importante - Los informes de auditoría interna y evaluación, así como los informes sobre las consecuencias para la Dirección que resulten de investigaciones, se publican en el sitio web de la OMPI en el plazo de 30 días tras su presentación. Si fuera necesario (para velar por la seguridad y la privacidad), el director de la DSI podrá, a su discreción, denegar el acceso a todo el contenido de los informes u ocultar parte de su contenido.

¿Quién realiza la auditoría de la DSI?

Un equipo externo independiente encargado de la calidad evaluó la función de auditoría interna y le otorgó la calificación más alta posible en el sentido de que guarda conformidad en general con las normas aplicables. PDF, Evaluación de la auditoría interna de calidad

Se llevó a cabo el primer examen por homólogos de la función de evaluación de conformidad con las disposiciones de las Directrices del UNEG para los exámenes por homólogos. PDF, Evaluación externa de la calidad de la función de evaluación

Un equipo externo independiente evaluó la función de investigación y llegó a la conclusión de que, en su conjunto, la función de investigación guarda conformidad en general con las normas establecidas en las Directrices uniformes para las investigaciones, aprobadas por la Conferencia de Investigadores Internacionales (CII). PDF, Evaluación externa de la calidad de la función de evaluación

Recursos

Las actividades de supervisión de un vistazo

  • 1 de enero - 31 de diciembre de 2021 PDF, Las actividades de supervisión de un vistazo, 1 de enero - 31 de diciembre de 2021
  • 1 de enero - 31 de diciembre de 2020 PDF, Las actividades de supervisión de un vistazo, 1 de enero - 31 de diciembre de 2020
  • 1 de enero - 31 de diciembre de 2019 PDF, Las actividades de supervisión de un vistazo, 1 de enero - 31 de diciembre de 2019
  • 1 de enero - 31 de diciembre de 2018 PDF, Las actividades de supervisión de un vistazo, 1 de enero - 31 de diciembre de 2018
  • 1 de enero - 31 de diciembre de 2017 PDF, Las actividades de supervisión de un vistazo, 1 de enero - 31 de diciembre de 2017
  • 1 de enero- 30 de junio de 2016 PDF, Las actividades de supervisión de un vistazo, 1 de enero - 30 de junio de 2016
  • 1 de enero- 31 de diciembre de 2015 PDF, Las actividades de supervisión de un vistazo, 1 de enero - 31 de diciembre de 2015

Tableros trimestrales de recomendaciones

  • 17 de mayo - 31 de agosto de 2023 PDF, Tableros trimestrales de recomendaciones - mayo a agosto de 2023