内部监督司

内部监督司(监督司)是一个独立的内部监督机构。它为总干事履行其管理职责提供支持,并协助计划管理人员实现WIPO的各项目标。监督司的工作受经过WIPO大会批准的 《内部监督章程》PDF, 世界知识产权组织内部监督章程管辖。 报告依据章程和“报告公布政策”在本网站予以公布。 PDF, Report Publication Policy

内部监督司对计划执行情况和各项业务开展客观、系统和独立的审查,其中包括:

  • 审计 –对管理监控是否得当进行评估,以确保工作运行具有成本效益并执行问责制。
  • 评价 – 对计划成果进行分析与评估,以改进目前的执行情况与效绩和未来的规划。
  • 调查 – 审议可能存在的不道德行为并查明会发生欺诈活动的薄弱领域。

监督报告——内部审计报告和评价报告,以及调查活动后产生的所涉管理问题报告,自发布之日起30日内在WIPO网站上公布。出于保护安全或隐私的需要,监督司司长可酌处决定整份报告不予发布,或对报告进行删改。

谁来审计内部监督司?

独立外部质检组对内部审计职能进行了评估,并给出基本符合各项标准这一最高评分。 PDF, Internal Quality Audit Assessment

独立外部小组对评价职能进行了评估。审查结论认为,总体而言,评价职能基本符合联合国评价小组(UNEG)的规范和标准。PDF, External Quality Assessment of the Evaluation Function

独立外部小组对调查职能进行了评估,并得出结论认为,总体而言,调查职能基本符合经国际调查员会议(CII)认可的《统一调查准则》中所载的各项标准。

内部监督司司长年度报告 往届报告


监督活动一览

  • 2017年1月1日-12月31日 PDF, January 1 - December 31, 2016
  • 2016年1月1日-12月31日 PDF, January 1 - December 31, 2016
  • 2017年1月1日-6月30日 PDF, January 1 - June 30, 2017
  • 2016年1月1日-6月30日 PDF, January 1 - June 30, 2016
  • 2015年1月1日-12月31日 PDF, January 1 - December 31, 2015

其他文件